30.01.2017г. Минимизация налогов 2018г. КИРШ

МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ ЗАКОННЫМИ СПОСОБАМИ.

Налоговая оптимизация в 2018 году. Последние налоговые новости и как с ними бороться.

 

30 января 2018г.

г. Киев (ст.метро "Майдан Незалежности") 

 

Стоимость участия одного слушателя в семинаре - 1250 грн. (без НДС). Возможна оплата с НДС.         

 

Лекции читают и отвечают на вопросы:

КИРШ А.В. -народный депутат Украины, член налогового комитета, народный налоговый омбудсмен Украины, представитель УСПП в Верховной Раде Украины, заслуженный экономист Украины, член-корреспондент Академии экономических наук Украины.

 

В программе семинара:

  

Блок I. ПОСЛЕДНИЕ НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

НДС, прибыль, акциз, НДФЛ, ЕСВ, ЕН, другие платежи, наличность, судебные решения: самое последнее! С комментариями и рекомендациями! Ловушки, возможности, ожидаемые последствия.

1. Как заполнить налоговую накладную при поставке товарных наборов (комплектов): налоговики изменили свою прежнюю позицию.

2. Увеличивать ли финрезультат на расходы по непроизводственным арендованным ОС.

3. Может ли ФОП в заявлении о переходе на упрощенку выбрать КВЭД с запрошенным видом деятельности.

4. Инспектор труда может без предупреждения выявлять неоформленных работников.

5. Водозабор составляет до 5 куб. м: когда можно не платить ренту за водопользование.

6. Поставка импортных товаров: что такое цена приобретения и как ее определять.

7. Учитывать ли при корректировке финрезультата штрафы, начисленные госорганами.

8. Как исчислять доплату до минзарплаты, если доначислена зарплата за прошлый месяц.

9. Членские взносы от участников концерна: облагаются ли НДС.

10. Общий ФОП платит ЕСВ за месяц, в котором он «закрылся».

11. Заправка горючим арендованных грузовиков: регистрироваться ли плательщиком акцизного налога.

12. Действует ли срок исковой давности для бюджетного возмещения НДС.

13. Компенсация нерезиденту за упущенную выгоду: финрезультат не корректируется.

14. Загрансуточные выплачены в гривне, но курс евро изменился: налоговые последствия.

15. Шведский стол для работников и налоги: у налоговиков изменилась позиция?

16. Электронный билет на автобус: чем подтвердить расходы.

17. Ошибка в дате составления налоговой накладной: что делать.

18. Возникает ли у ЧПЕНа доход при внесении средств на банковский счет.

19. Можно ли составить несколько налоговых накладных на полученную одной суммой предоплату.

20. Счет-фактура — не первичный документ!

21. Неоплаченный товар отгрузили покупателю: когда возникают НДС-обязательства.

22. Если налоговая накладная выписана по второму событию, то покупатель останется без налогового кредита.

23. Стоимость услуг определяется по показаниям приборов учета: на какую дату определяем налоговый кредит.

24. Можно ли считать расписку расчетным документом.

25. О регистрации РК к заблокированной НН.

26. Получен денежный залог в качестве обеспечения от неуплаты за предоставленные услуги: НДС-последствия.

27. За какой период могут проверять инспекторы по труду.

28. Неприбыльщик платит своему учредителю: нарушения нет.

29. При расширении номенклатуры после предоплаты составляется новая НН.

30. Оплата по деятельности, которой нет в ЕН-реестре: облагать/не облагать и можно ли сохранить упрощенку.

31. Критерии блокировки: есть очередные изменения.

32. Бюджетное возмещение за счет авансов: Минфин не против.

33. Предприятие не нашло достаточно инвалидов для выполнения норматива: правомерен ли штраф.

34. Мотивационные выплаты: заполняем налоговую накладную.

 

Блок ІI. НАЛОГОВЫЕ МАНЕВРЫ: Минимизация, Оптимизация, Планирование! Судебная практика. Ловушки и возможности

1. Организация налогового и бух. учета на предприятии: полезные нюансы для налоговых выгод.

2. Налоговые маневры.
Где хранить документы. Какие договора нужны предприятию. Реклама и маркетинг. Обычные цены в новых условиях. Как грамотно продавать «бесплатно». Фиктивность (никчемнисть) соглашений. Критерии признания. Как доказать реальность сделки и отстоять налоговый кредит и расходы. Исковая давность: может и не начинаться.

3. Упрощенная система для юридических и физических лиц
Анализ схем взаимодействия между СГ на общей системе налогообложения и «единщиками». Полезные комбинации. Риски единого налога. Оптимизация в посредничестве и необходимые формы договоров. Каким должен быть договор с «упрощенцем».

3. Какие приказы позволяют снизить налоги? Общие требования к формированию учетной политики.

  • Что должно быть в коллективном договоре. Необходимость заключения. Как применять для оптимизации?
  • Приказ об учетной политике, положение об оплате труда и др. внутренние документы как способ оптимизации налоговых платежей. 
  • Их влияние на НДФЛ и налог на прибыль.
  • Особенности налогового учета гарантийного ремонта.
  • Возможности от бухучета и их имплементации.

4. Реклама.

5. Командировки.

6. Дешевые продажи.

7. ОБЫЧНЫЕ ЦЕНЫ в новых условиях. Как грамотно продавать «бесплатно»?

8. Ничтожность (фиктивность) сделок. Акты проверок. Критерии признания. Как доказать реальность операции?
Первичные документы, которых достаточно. Какие есть возможности отстоять расходы и налоговый кредит (НК)?

9. Исковая давность: может и не начинаться.

10. НДС. Анализ законных методов или возможна ли оптимизация НДС.

  • Искусственная «0» ставка по НДС.
  • Как обходить льготу по НДС когда она мешает и что будет за отказ.

11. ЕДИНЫЙ НАЛОГ (ЕН) и ЧПЕНы. Планирование и минимизация при работе. Как защититься и что предстоит?

  • Грамотный договор с заказчиком.
  • ЧПЕНы и хранение документов. Что храним и предъявляем?
  • Аргументы против налоговых «наездов». 
  • Как предохраниться от неприятностей?
  • Риски ЕН.
  • Оптимизация в посредничестве и необходимые формы договоров.
  • Использование давальческого сырья.
  • Особенности работы на ЕН в торговле. 
  • Проблема РРО.
  • Возвратная фин.помощь: специфика для ЕН.
  • Бесплатные передачи при ЕН.
  • Предельный оборот: нюансы.
  • Полезные документы, прецеденты.
  • Анализ схем взаимодействия «обычных» юр.лиц с «упрощенцами» (физ. и юр. лица).
  • ЧПЕН или юр. лицо? Полезные сочетания, маневры и комбинации. 
  • Подводные камни и опасности.


12. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА и другие выплаты для минимизации.

  • «Неперсонификация» для оптимизация.
  • Оптимизация «зарплатных» налогов.

13. УСЛУГИ:

  • Услуги с отрицательной стоимостью.
  • Дата подписания акта и дата хоз. операции: должны ли они совпадать? Последствия, варианты.

14. ЕСВ: полезные нюансы.

 

Блок ІIІ. ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ ИЗ «ЗОЛОТОГО» ФОНДА.

  

Блок ІV. КУДА И КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ЖАЛОБАМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ.

  

Стоимость участия одного слушателя в семинаре - 1250 грн. (без НДС). Возможна оплата с НДС.

 

 Стоимость включает:

  • лекции и консультации специалистов;
  • нормативно-правовые материалы;
  • деловые аксессуары;
  • кофе-пауза.

 ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ!

 

 Вернуться к календарю семинаров >>

Заказать услугу:
Отправить заявку: 

on-line

Написать нам письмо: 

 centrkonsult@gmail.com

 

Позвонить: 

(044) 361-38-88, (044) 361-58-88